Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1001 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
10. januára 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 11. januára 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. januára 2019
Suma s DPH: 181,33 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: INMEDIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Námestie SNP 11, 960 01  Zvolen,
Dodávateľ - IČO: 36019208

Prílohy

Žiadne prílohy.