Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1017 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
12. marca 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 15. marca 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 12. marca 2019
Suma s DPH: 472,21 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: BRIPET, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: 119, 01822 Pružina,
Dodávateľ - IČO: 51427605

Prílohy

Žiadne prílohy.