Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1064 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
7. novembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 8. novembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. novembra 2019
Suma s DPH: 2,00 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 169021
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

Prílohy

Žiadne prílohy.