Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1067 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
8. novembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 8. novembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. novembra 2019
Suma s DPH: 60,73 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Prílohy

Žiadne prílohy.