Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1084 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
10. januára 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 11. januára 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 10. januára 2020
Suma s DPH: 1,00 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.