Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/13 Čistiace prostriedky OÚ

Zverejnené
22. januára 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 25. januára 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 22. januára 2019
Suma s DPH: 103,29 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Dodávateľ - Sídlo: Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 10879072

Prílohy

Žiadne prílohy.