Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/23 Služby ČOV za 01/2019

Zverejnené
2. januára 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 2. januára 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. januára 2019
Suma s DPH: 180,00 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Ing. Peter Sláma
Dodávateľ - Sídlo: Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 41497082

Prílohy

Žiadne prílohy.