Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1012 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
20. februára 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 21. februára 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 20. februára 2020
Suma s DPH: 215,65 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208
Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

Prílohy

Žiadne prílohy.