Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1014 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
26. februára 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 28. februára 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 26. februára 2020
Suma s DPH: 134,34 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

AG Foods Pezinok - IČO: 34144579
10, 90201 Pezinok, Moyzesova

Prílohy

Žiadne prílohy.