Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1035 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
7. augusta 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 7. augusta 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. augusta 2020
Suma s DPH: 607,50 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

COOP JEDNOTA KRUPINA SD - IČO: 169021
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

Prílohy

Žiadne prílohy.