Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1036 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
8. septembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 16. septembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. septembra 2020
Suma s DPH: 756,48 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods Pezinok
Dodávateľ - Sídlo: 10, 90201 Pezinok, Moyzesova,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.