Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1039 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
23. septembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 25. septembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 23. septembra 2020
Suma s DPH: 89,76 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: INMEDIA spol. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP,
Dodávateľ - IČO: 36019208

Prílohy

Žiadne prílohy.