Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1049 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
2. novembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 6. novembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. novembra 2020
Suma s DPH: 744,29 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods Pezinok
Dodávateľ - Sídlo: 10, 90201 Pezinok, Moyzesova,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.