Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1051 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
13. novembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 20. novembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 13. novembra 2020
Suma s DPH: 2,00 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA Krupina SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätorojičné námestie 22, 963 01 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.