Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/1062 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
14. januára 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 15. januára 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 14. januára 2021
Suma s DPH: 783,58 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22,96301,Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.