Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/455 Laminátor + folie- MŠ – predškoláci – vyúčt.

Zverejnené
19. januára 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 20. januára 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. januára 2021
Suma s DPH: 156,33 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Partner RETAIL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Klincova 37,810 00,Bratislava,
Dodávateľ - IČO: 48127124

Prílohy

Žiadne prílohy.