Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1037 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
27. mája 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 28. mája 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 27. mája 2021
Suma s DPH: 269,15 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods Pezinok
Dodávateľ - Sídlo: 10, 90201 Pezinok, Moyzesova,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.