Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1059 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
1. októbra 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 5. októbra 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 1. októbra 2021
Suma s DPH: 122,42 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Pekáreň Lumia
Dodávateľ - Sídlo: 100, 018 22 Pružina,
Dodávateľ - IČO: 53583299

Prílohy

Žiadne prílohy.