Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1080 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
9. decembra 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 9. decembra 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 9. decembra 2021
Suma s DPH: 192,28 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Pekáreň Lumia, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Pružina100, 018 22,
Dodávateľ - IČO: 53583299

Prílohy

Žiadne prílohy.