Preskočiť na obsah

Faktúra DF2022/1013 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
21. februára 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 5. marca 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 21. februára 2022
Suma s DPH: 71,81 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208
Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

Prílohy

Žiadne prílohy.