Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1017 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
23. februára 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 27. februára 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 23. februára 2023
Suma s DPH: 321,85 €
Objednávateľ:

Obec Pružina - IČO: 00317730
Obecný úrad 415, Pružina, 018 22

Dodávateľ:

INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208
Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

Prílohy

Žiadne prílohy.