Preskočiť na obsah

Faktúra DF2024/1033 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
6. marca 2024
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 11. marca 2024
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 6. marca 2024
Suma s DPH: 269,58 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.