Tovar do ŠJ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | DF2025/1032 |
|---|---|
| Dátum vystavenia: | 19. februára 0202 |
| Dátum splatnosti: | 1. marca 0202 |
| Dátum platby: | 26. februára 0202 |
| Dátum evidencie: | — |
| Suma s DPH: | 410,02 € |
| Objednávateľ: |
Obec Pružina - IČO: 00317730 |
| Dodávateľ: |
INMEDIA spol. s.r.o. - IČO: 36019208 |
Prílohy
Žiadne prílohy.