Faktúra DF2019/59 Kancelárske potreby OÚ
PAPERA s.r.o.
162,80 €
1.3.2019
1.3.2019
Dátum vystavenia 1.3.2019
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 1.3.2019
Suma s DPH 162,80 €
Objednávateľ Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO 00317730
Dodávateľ PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO 46082182
Prílohy –