Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/1073 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
4. decembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 6. decembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 4. decembra 2019
Suma s DPH: 474,48 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods Pezinok
Dodávateľ - Sídlo: 10, 90201 Pezinok, Moyzesova,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.