Preskočiť na obsah

Faktúra DF2019/395 Kancelárske potreby OÚ

Zverejnené
18. novembra 2019
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 23. novembra 2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 18. novembra 2019
Suma s DPH: 153,35 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: PAPERA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 46082182

Prílohy

Žiadne prílohy.