Preskočiť na obsah

Faktúra DF2020/286 Materiálové výdavky do ŠJ na prenos obedov

Zverejnené
8. septembra 2020
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 16. septembra 2020
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 8. septembra 2020
Suma s DPH: 45,04 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Dodávateľ - Sídlo: Lánska 954/26, 01701 Pov.Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 10879072

Prílohy

Žiadne prílohy.