Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1043 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
7. júna 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 11. júna 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. júna 2021
Suma s DPH: 1,00 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.