Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1082 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
7. januára 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 19. januára 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. januára 2022
Suma s DPH: 787,52 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22,96301,Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.