Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/1085 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
13. januára 2022
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 27. januára 2022
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 13. januára 2022
Suma s DPH: 185,21 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: ZELMIX s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina,
Dodávateľ - IČO: 52049540

Prílohy

Žiadne prílohy.