Preskočiť na obsah

Faktúra DF2021/182 anc. materiál – tonery do tlačiarní

Zverejnené
14. mája 2021
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 18. mája 2021
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 14. mája 2021
Suma s DPH: 756,12 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Popex v.o.s.
Dodávateľ - Sídlo: Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 31588123

Prílohy

Žiadne prílohy.