Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1022 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
6. marca 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 14. marca 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 6. marca 2023
Suma s DPH: 908,95 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: ZELMIX. s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina,
Dodávateľ - IČO: 52049540

Prílohy

Žiadne prílohy.