Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1040/A Tovar pre šJ

Zverejnené
7. apríla 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 14. apríla 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. apríla 2023
Suma s DPH: 724,57 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Dodávateľ - Sídlo: Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina,
Dodávateľ - IČO: 169021

Prílohy

Žiadne prílohy.