Preskočiť na obsah

Faktúra DF2023/1041 Tovar pre ŠJ

Zverejnené
19. apríla 2023
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 26. apríla 2023
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 19. apríla 2023
Suma s DPH: 438,60 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: AG Foods SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Štúrova 60/110, 949 01 Nitra,
Dodávateľ - IČO: 34144579

Prílohy

Žiadne prílohy.