Preskočiť na obsah

Faktúra DF2024/1018 Dodávka pekárenských výrobkov pre ŠJ pri MŠ

Zverejnené
7. februára 2024
Kategória

Detaily

Dátum vystavenia: 15. februára 2024
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 7. februára 2024
Suma s DPH: 199,79 €
Objednávateľ: Obec Pružina
Objednávateľ - Sídlo: Obecný úrad 415, 018 22 Pružina
Objednávateľ - IČO: 00317730
Dodávateľ: Milan Brojo
Dodávateľ - Sídlo: Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica,
Dodávateľ - IČO: 32902417

Prílohy

Žiadne prílohy.